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中国共产主义青年团芜湖县委员会2017年部门预算
【编辑日期:2017/3/6】  【文章来源:管理员】  【阅读次数: 次】  【 关 闭 】

一、主要职责

根据 团章 文件规定,主要职责是:

(一)领导全县共青团的工作。根据县委的中心工作和团市委的工作要求,制定全县共青团工作的计划;负责检查和督促全县各基层团组织的工作。

(二)加强共青团的组织建设和作风建设,整顿共青团的组织,带好共青团的队伍。协助党委部门选拔、管理、考核、培训共青团的干部,宣传、表彰、推荐优秀青年干部。

(三)指导并组织全县青少年的思想道德、理论教育,以及宣传文化活动和活动阵地建设,开展各项活动。

(四)组织调查青少年思想动态和青年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作,提出相应对策。

(五)协助教育行政主管部门做好全县中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

(六)负责全县青年统战工作,负责全县青少年外事和县内外青少年友好交流工作。

(七)参与有关青少年工作法规的制定、实施、监督等工作,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务,维护和代表青少年的合法权益。负责县综治委预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室的日常工作。

(八)组织、指导各级团组织做好青少年事业发展的管理工作,承担全县“希望工程”的有关工作。

(九)承担县委、县政府和团市委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本部门机构由机关本级和 0  个行政单位、 0 个财政拨款事业单位、 0 个财政补助事业单位组成,本年度机构和人员增减变化情况:中国共产主义青年团芜湖县委员会编制4人,目前在职4人。

三、2017年度主要工作任务

2017年主要工作任务是:认真学习贯彻党的十八大精神,以科学发展观为统领,紧密围绕党政中心工作和团省、市委工作部署,以改革创新的精神加强团的基层组织建设和基层工作,切实履行好组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益四项职能,立足新起点,开创新局面,团结带领广大团员青年为芜湖县的发展贡献力量。

第二部分 中国共产主义青年团芜湖县委员会预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况

中国共产主义青年团芜湖县委员会2017年财政拨款收支预算81.39万元,收入包括:一般公共预算拨款支出包括:一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出

二、2017年一般公共预算财政拨款情况

中国共产主义青年团芜湖县委员会2017年一般公共财政拨款81.39万元,占100%

(一)一般公共服务支出2016年财政拨款预算72.89万元,比2016年财政拨款预算减少3.53万元,减少4.7%

    (二)社会保障和就业支出2017年财政拨款预算2.68万元

(三)医疗卫生与计划生育支出2016年度预算1.17万元,比2016年财政拨款预算减少0.48万元减少29.1%

(四)住房保障支出2017年度预算4.65万元,比2016年财政拨款预算减少1.06万元减少18.6% ;  

三、2016年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团芜湖县委员会2017年一般公共预算基本支出81.39万元

其中:工资福利支出18.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出6.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助4.87万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。其他资本性支出0万元

四、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,中国共产主义青年团芜湖县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国共产主义青年团芜湖县委员会2017年收支总预算81.39万元,收入来源为财政拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

2017年收入预算情况

中国共产主义青年团芜湖县委员会2017年收入预算81.39万元,其中:财政拨款收入81.39万元,占100%

2017年支出预算情况

中国共产主义青年团芜湖县委员会2017年支出预算81.39万元,其中:一般公共服务支出72.89万元89.5%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;其他支出8.5万元,主要用于住房保障、社会就业保障等

七、2017年财政拨款预算情况

中国共产主义青年团芜湖县委员会2017年财政拨款预算81.39万元,其中:一般公共服务支出72.89万元,占89.6%;医疗卫生与计划生育支出1.17万元,占1.43%;住房保障支出4.65万元,占5.71%。具体情况如下:

(一)一般公共服务支出”2017年财政拨款预算72.89万元,比2016年财政拨款预算减少3.53万,减少4.62%

(二)医疗卫生与计划生育支出”2017年度预算1.17万元,比2016年财政拨款预算减少0.48万元,减少29.1%

(三)住房保障支出”2017年度预算4.65万元,比2016年财政拨款预算减少1.06万元减少18.6%。

、名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第三部分 2017年部门预算表